Цитата: Добрый день!1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.32.5)Делала начисление зарплаты за апрель 10 апреля, чтобы сформировать ведомость на аванс. Аванс выплатили. Один работник взял день за свой счет, так что надо подкорректировать начисление, как я понимаю. Пробовала так делать, проверила Расчетный листок - там вылезло "Излишне удержано НДФЛ" с минусом, по каждому сотруднику в сумме начисленного НДФЛ за апрель. И формируется запись в регистре Начисление удержаний - ""Зачтено излишне удержанный НДФЛ". И если формировать Ведомость на зарплату за апрель - суммы получаются вместе с этим НДФЛ, т.е. он приплюсовывается к зарплате. Видимо, дело в правильной последовательности проводок. Хотела отменить все с конца, списание с р/с, ведомость на выплату аванса, начисление - но Ведомость не отменяется, хотя все связанные с ней документы отменены. Может есть какой-то "правильный" метод изменения размера зарплаты с учетом фактически отработанного времени, чтобы не менять ее задним числом? Или когда я выплачу этот НДФЛ за этот месяц - все пропадет?ЗЫ. Интересный момент- если просто отменить проведение Начисления зарплаты, а потом опять провести, не изменяя, то излишне удержанного НДФЛ не появляется....Позже. Запустила проверку и исправление базы в конфигураторе, после этого получилось все открыть и перепровести. Расчетный листок теперь нормальный и зарплата начисляется правильно, но появились косяки в Регистре НУ по НДФЛ - теперь там НДФЛ за апрель уплаченный стоит с минусом, и общая сумма уплаченного ндфл за период меньше правильной...причем на какую-то странную сумму🤯
Здравствуйте!
Вы продвигаетесь в самостоятельном изучении отработки программы и формирования регистров. Что довольно похвально. 😀 Но!
Разбираясь с НДФЛ, не забывайте, что в Бух.ред.3.0 на данном этапе заложен механизм формирования регистров по НДФЛ, четко увязанный с законодательным понятем "удержания налога" .
Налог удерживается в момент выплаты(!) В данной конфигурации это именно так.
И если , к примеру, вы начислили зарплату работнику в сумме 12000р, исчилили сумму НДФЛ к удержанию 1560р (пр-ма вам начислила по док-ту "Начисления з/пл"), то только после выплаты зарплаты по ведомостям (или перечисления з/пл) произойдет удержание НДФЛ в сумме 1560р при том, что вы выплатили именно с первоначльного начисления (т.е. сумму 12000-1560= 10440). А если вы изменяли начисление задним числом (туда-сюда), а выплата прошла в прежней сумме, то, понятно, что программа начнет пересчитывать суммы НДФЛ.
Так и должно быть.
Помните, наверное, "приход" и "расход" по регистру "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ"..?😗
Поэтому, если вы задним числом снова "залезаете" в док-т "начисления з/пл"
при уже полностью сформированных движениях, то вы имеете то, что вы описали.
Для отражения "с чистого листа" и создания отражений по зарплате задним числом без перерасчетов у вас не должно быть проведенной выплаты по НДФЛ в большей, чем нужно, сумме.
Если же такая выплат есть, то это нормально, что НДФЛ за прошлые периоды сторнируется и пересчитывается.🤫
Для начала проверяйте свою работу по отражению расчетов с бюджетом по НДФЛ отчетной формой "Регистр налогового учета по НДФЛ" (в разрезе каждого сотрудника).
И лишь если найдете "ляп" или сочтёте, что нужно дополнительно разбираться в движениях по регистрам, тогда запускайте для анализа "Универсальный отчет (по регистрам)".
Удачи!